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单位预算
目 录
第一部分 2024年单位预算说明
第二部分 2024年单位预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、省级专项资金预算汇总表
21、省级专项资金绩效目标表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2024年单位预算说明
一、单位基本概况
(一)职能职责。
必赢76net线路创建于1965年,是全国唯一一所以现代物流为主导专业的公办全日制普通高等院校,现隶属于湖南省商务厅。学校是湖南省楚怡高水平高职学校建设计划建设单位A档、湖南省人民政府和中国物流与采购联合会共建院校、湖南省示范性高等职业学院、教育部人才培养工作水平评估优秀院校、教育部指定的高职学徒制试点院校、国家物流职业教育人才培养基地。学校2008年牵头成立湖南省第一家职教集团——湖南现代物流职业教育集团,开启“助力行业,引领产业”的典型集团化办学模式。学校参与工程研究中心建设、湖南省重大科技专项研究,是国家级教学团队建设单位,也是湖南省教育厅备案的来华留学生招生单位。
学校举办大专层次全日制学历教育,培养高等专科学历技术应用人才,促进科技文化发展。现建有“现代物流管理”、“智慧物流技术”、“现代物流商务”3大特色专业群,举办物流类、信息类、机电类、经贸类、公共课类等学科高等专科学历教育。承担相关科学研究、相关继续教育、相关专业培训及相关学术交流。
(二)机构设置。
学校内设党政管理机构14个,分别是组织人事部、宣传统战部、教务处(教师发展中心)、学生工作部(武装部)、校企合作与招生就业处(创新创业学院)、科研处、计财处、审计处、质量诊改与督导办、后勤与资产管理处、基建处、保卫部、离退休办公室;按规定设置纪检监察机构纪检监察处;教辅机构2个,分别是图文信息中心、实训中心;教学机构8个,分别是物流管理学院,物流信息学院,物流商学院,物流工程学院,国际物流学院,马克思主义学院,通识学院,继续教育学院;其他机构1个,湖南省物流公共信息平台公司。
二、预算单位构成
本单位预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:
1、必赢76net线路本级
2、必赢76net线路本级无下属预算单位。
三、单位收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算13461.75万元,其中,一般公共预算拨款5754.01万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入4720.00万元,一般公共预算补助1468.00万元,其他收入643.20万元,上年结转结余876.54万元。收入较去年减少953.54万元,主要是上年结转结余减少所致。
(二)支出预算:2024年本单位支出预算13461.75万元,其中,一般公共服务0万元,公共安全0万元,教育13457.95万元,科学技术3.80万元。支出较去年减少953.54万元,主要是严格控制水电费、维修(护)费等一般性支出及高等职业教育支出减少所致。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本单位一般公共预算拨款支出预算8098.55万元,其中,一般公共服务支出0万元,占0.00 %;公共安全支出0万元,占0.00 %;教育支出8089.97万元,占99.95%;科学技术支出3.80万元,占0.05%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2024年本单位基本支出预算数6614.01万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2024年本单位项目支出预算1484.54万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:其他事业发展资金支出770.39万元,主要用于教育教学素质提升、奖助学金等方面等方面;省级专项资金支出714.15万元,主要用于高校“双一流”建设、科研课题研究等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2024年本单位机关运行经费0万元,比上年减少703.50万元,主要是本年度按机关运行经费口径填报。
(二)“三公”经费预算:2024年本单位“三公”经费预算数为20万元,其中,公务接待费10万元,公务用车购置及运行费10万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费10万元),因公出国(境)费0万元。2024年“三公”经费预算较上年持平,主要是严格落实中央八项规定精神,严控“三公”经费支出只减不增。
(三)一般性支出情况:2024年本单位未计划举办会议,会议费预算0万元;未计划举办培训,培训费预算0万元;未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。
(四)政府采购情况:2024年本部门政府采购预算总额619.46万元,其中,货物类采购预算619.46万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2023年12月底,本单位共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值100万元以上设备11台(不含车辆)。2024年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值100万元以上设备0台(不含车辆)。
(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为12585.21万元,其中,基本支出11606.14万元,项目支出979.07万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指机关和参公单位一般公共预算安排的机关运行经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2024年单位预算表